为加强校院协同,提升内部审计工作效能,3月31日下午,中南大学审计处处长刘芳率队莅临湘雅三医院,就审计工作开展专题调研与指导。审计处副处长王敏及相关科室负责人一同到访。医院党委副书记、纪委书记张劲强及审计办公室相关负责人陪同调研。
张劲强代表医院向刘芳处长一行的到来表示热烈欢迎。他指出,医院始终将内部审计作为规范管理、防控风险、提升治理水平的重要支撑。此次学校审计处专程来院指导,既是对医院审计工作的一次全面把脉,也为医院学习先进经验、推动审计工作高质量发展提供了重要契机。
调研座谈会上,审计办公室主任朱锐以“守合规底线,创价值高线”为主题,系统汇报了医院2025年度审计工作。报告聚焦制度构建、内外协同、工程审计、日常监督与专项审计等领域,阐述了工作新思路与新成效。朱锐表示,未来审计工作将从常态化监督,更多地向战略聚焦与价值赋能转型,围绕医院发展目标开展前瞻性深度审计,助力医院提质增效。刘芳处长一行对医院审计工作的扎实成效与创新思路给予了高度评价,并就未来发展方向提出了建设性指导意见。
审计办公室副主任肖秀芬汇报了医院主要领导干部经济责任审计发现问题整改情况,以及近期学校布置的科研经费抽查工作进展。刘芳处长对医院在审计整改工作中体现出的政治担当、高效执行和务实作风表示赞赏。她强调,经济责任审计整改工作组织有力、措施到位、富有成效。同时,她指出,附属医院是科研活动的重要阵地,需进一步强化科研经费使用的规范性与效益,构建覆盖全程的科研经费内部监管长效机制,确保资金安全、规范、高效运行。调研组对我院如何进一步开展科研经费核查给出了建议。
会议期间,双方还围绕校院审计协同机制优化、审计信息化建设、审计整改长效化等议题进行了深入交流与探讨。
此次调研指导,进一步凝聚了校院两级关于构建协同高效内审监督体系的共识。医院审计办公室将以此次调研为契机,全面吸纳指导意见,对标先进,持续改进,不断提升内部审计工作的专业化、体系化与价值创造能力,为医院高质量发展保驾护航。
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